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西安市2005年审计报告一下搞倒19名领导干部

作者:  来源:华商报  发布日期:2006-11-01  浏览次数:

  本报讯(记者俞刚 实习记者马群)今年,西安市审计局对2005年度市级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,有关部门参照审计结果,晋升领导干部18人,平调17人,免职19人,降职20人,撤职21人。昨日,《西安市2005年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》被提交西安市第十三届人大常委会第 32次会议审议。

  两部门挪用资金1571万

  从审计结果看,2005年,西安市财政预算执行情况总体较好,经济持续快速发展。但审计部门也发现一些问题。在对市本级预算执行及税收征管审计时发现,补助下级支出预算与本级支出预算划分不够规范;上报西安市人大批准的年初预算不完整,涉及收入1374万元;2005年,市财政未按规定编制政府采购预算和计划;少征企业所得税877.63万元。

  审计表明:两个市级部门和单位挪用财政资金1571.16万元;7个部门和单位未严格执行“收支两条线”规定,涉及金额8803.08万元,未上缴财政专户;收支不实,涉及金额1390.35万元。

  1382.9万教育资金未专户管理

  2006年,西安市两级审计机关审计了长安、蓝田等10个区县2004年、2005年农村义务教育经费投入政策落实、预算安排和资金拨付等。审计发现的主要问题是4个区县教育专项资金1382.9万元未纳入基础教育专项资金专户管理;部分区县的预算内教育支出占财政支出的比例不足;个别区县2004年、2005年少征教育费附加106.87万元。

  参照审计结果撤职21人

  2005年,西安市两级审计机关审计领导干部经济责任情况133人,其中党政领导115人,国有及国有控股企业领导18人。有关部门参照审计结果,晋升领导干部18人,平调17人,免职19人,降职20人,撤职21人。从审计情况看,领导干部任职期间还存在的问题主要是个别集体决策未能落实、少计少交预算收入、未严格执行收支两条线管理规定、收支未纳入法定账册核算等问题。

  有企业少计利润1175.98万

  在对西安市农工商联合总公司、市公共交通总公司、市物资总公司、西安中联工贸经济发展公司4户国有企业进行审计时发现,部分企业未履行审批程序,将产权置换收入部分用于购房支出、管理费用支出等。有企业损益不实少计利润1175.98万元,以及多计、少计成本、漏计税费等问题。

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