一、负责以下审计工作:
(一)重大政策措施落实情况审计;
(二)财务收支预算、决算情况审计;
(三)学校管理的领导人员履行经济责任情况审计;
(四)资金、资产、资源的管理和效益情况审计,
(五)经济业务活动的管理和效益情况审计;
(六)专项审计调查等。
二、负责内部控制评价及风险管理情况审计。
三、督促落实审计发现问题整改工作。
四、开展调查研究,为合规管理、深化改革等提供审计建议。
五、负责草拟审计工作制度、工作标准及业务流程等。
六、负责审计档案的归档、移交等工作。
七、完成处领导交办的其他工作。