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关于对学校内部控制进行评价的审计通知
审计〔2019〕122号
来源:    发布时间:2019-09-27    浏览次数:

各学院(系、部、所)、机关(部、处、室)、直属(附属)单位:

  根据办发〔2019〕5号文件,审计处成立审计小组,自2019年9月27日起,对内部控制的完善性、有效性做出评价。请积极配合并提供相关资料。

  审计组长:卢 跃

  主    审:陕西益友会计师事务所

  联系人:廖代卿

  电话: 029-87082886

  邮箱: shenjichu@nwsuaf.edu.cn

 

附件:1.内部控制评价自评表

        2.内部控制评价资料清单

  

  审计处

  2019年9月24日

 抄送:内部控制建设工作组

 

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