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审计处2006年上半年工作总结

作者:  来源:  发布日期:2006-08-30  浏览次数:

  2006年上半年,学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进一步加强,保证了上半年各项任务的顺利完成。

  一、 财务收支及效益审计

  年初确定了8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计1项,评建专项资金审计2项,专项审计调查2项,预决算审计2项,审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重,难度大,上半年已配合基建处完成了大量的前期铺垫性工作,为迎接教育部9月份的检查验收积极做准备。

  经过从业人员上半年的共同努力,已经完成了工会经费审查委员会委托的2005年工会财务收入情况审查;机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校2005年预算及预算执行情况审计;动科学院畜牧研究所2004年至2005年财务收支情况审计。基本做到了时间过半,任务过半。

  在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书3份,出具审计报告4份。审计资金58,434万元,审出违规资金6.5万元,违纪资金11.7万元,纠正不合规账务处理资金27万元,审出管理过程中存在的10类20多个具体问题,同时提出整改的审计意见和建议17条。

  科研课题结题审计上半年完成29项,审计余额708.8万元。审查并审签了学校25个各级各类财务银行账户的银行对账单374页,审查累计金额达191,993万元。

  二、 工程审计

  2005年基建维修工程项目审计计划完成250余项,审计金额1.5亿元。截至6月底共审结基建维修工程项目156项,审计项目金额13,971万元,审减金额507万元。其中委托社会造价咨询机构协审14项,审计金额9,939万元,审减金额321万元,审定金额9,618万元。自审项目142项,审计金额4,066万元,审减金额174万元,审定金额3892万元。

  基建维修工程合同审计上半年共完成审计78份,提出合同内容修改建议31条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学校的利益,降低了合同风险。

  三、 审计其他工作

  1、审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了2005年的审计档案201份,录入当年审计档案201份,2006年共发布审计文件100份。

  2、结合审计专业特点,审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动,竣工验收等活动;参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动;参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动,并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

  3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校校办产业改制的研讨工作,上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查,为顺利完成产业改制积累了关键性基础数据资料。此项工作仍在进行中。

  4、审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并结合工作搞研究,上半年有两篇专业论文已发表,4名财务审计干部参加了专业人员继续教育,选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习,新知识的学习、研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

  5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》,实现我校审计委托业务的公开、透明,审计处在认真分析研究的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施意,对规范我校审计委托业务具有指导作用。

  盘点上半年的工作并对照工作目标任务,在全处的共同努力下实现了时间过半,任务过半。下半年我们将严格按照学校目标任务书确定的任务,完成好以下工作:

  (1) 对2005年学校安排的3840万元实验室建设专项经费,1000万元的教学实践基地建设专项经费进行效益审计。

  (2) 完成合校以来学校大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查。

  (3) 完成各学院收入情况进行专项调查。

  (4) 完成对2005年水保所财务及产业投资项目审计的整改情况进行回访。

  (5) 认真完成下半年基本建设工程结算及维修项目合同审计任务。

 

                 审计处   

                  二○○六年七月七日

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