各学院(系)、有关处(室)、直属单位:
根据学校2005年审计工作任务的安排,审计处从2005年5月16日起对校内各单位合校前及合校后发生的对外、对内投资状况进行专项审计调查,目的是在摸清学校及校内各单位投资方式、投资分布、投资效益等情况的基础上,预测和防范学校的投资风险。请各有关单位积极配合,认真填写调查表,如实反映本单位发生的投资事项。
对漏报、少报、隐瞒不报的投资事项,在审计期后若发现给学校造成经济损失的,将从严进行责任追究。
特此通知。
调查组组长:杨落银
调查组成员:帅润生 王改茹
咨询电话: 87082863
附件:表1、投资收益情况调查表
表2、对外投资状况调查表
审 计 处
二00五年五月十三日